EU-Mehrwertsteuer Erweitert
Befolge diese Schritte, um die Erweiterung
zu installieren und zu konfigurieren.Installation
Eine detaillierte Installationsanleitung findest du unter Meine herunterladbaren Produkte in deinem Kundenkonto.
Magento Mehrwertsteuer-Konfiguration
Da du das Modul nun installiert haben solltest, muss es nach deinen Bedürfnissen konfiguriert werden. Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten: automatische oder manuelle Konfiguration. Verwende unsere Einrichtungshilfe, um eine grundlegende Standardkonfiguration für die Steuer zu erstellen, einschließlich der Steuerregeln und -sätze. Oder wenn du deinen Shop bereits für die Berechnung der Mehrwertsteuer konfiguriert hast, kannst du mit der Konfiguration der Erweiterung fortfahren und sie an deine aktuelle Konfiguration anpassen.
Automatische Konfiguration mit dem Setup Helper
Die automatische Einrichtung übernimmt alle notwendigen Schritte und stellt sicher, dass die Steuerklassen, Steuersätze und Steuerregeln korrekt erstellt werden. Darüber hinaus konfiguriert sie bestimmte Store-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die allgemeinen/standardmäßigen Einstellungen funktionieren.
Wenn die Installation der Erweiterung abgeschlossen ist, erscheint eine Benachrichtigung im Admin-Bereich. Um die Einrichtung zu starten, klicke auf den Link "Konfigurationshilfe". Bitte beachte, dass du die Möglichkeit hast, die Einrichtung zu überspringen, wenn du Magento bereits für die Mehrwertsteuer konfiguriert hast. Fahre in diesem Fall mit der Konfiguration der Erweiterung fort.
Die folgende Seite wird angezeigt. Auf dieser Seite füllst du die erforderlichen Felder mit deinen Daten aus.
Erläuterung der Einrichtungsfelder
- Lizenzschlüssel: Dein Lizenzschlüssel ist im Bereich Downloads deines Kundenkontos sichtbar. Bitte verwende denselben Lizenzschlüssel für alle Entwicklungs- und Produktionsinstallationen
- Installationstyp: Wenn du das Modul in der Produktionsinstallation installiert hast, wähle "Produktion"
- Inländisches Land: Je nach ausgewähltem Land werden die Steuersätze und der Versandursprung konfiguriert
- Umsatzsteuernummer des Händlers: Erforderlich für die erweiterte Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit Rückgabe einer Anfragekennung
- Store-Konfiguration für MwSt. anwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei der Einrichtung die für die Berechnung der MwSt. erforderlichen Konfigurationswerte festgelegt
Pfad der Store-Konfiguration | Wert |
---|---|
general/country/default
|
Wird auf "Inländisches Land" gesetzt |
general/store_information/merchant_vat_number |
Wird auf "Merchant VAT Number" gesetzt |
tax/classes/shipping_tax_class |
Wird auf die Standard-Versandsteuerklasse gesetzt |
tax/calculation/based_on |
Wird auf "Versandadresse" gesetzt |
customer/create_account/auto_group_assign |
Wird auf "Nein" gesetzt, damit wird die Magento Core VAT-Validierung deaktiviert. |
customer/create_account/vat_frontend_visibility |
Wird auf "Ja" gesetzt, wird das Feld für die adressbasierte Mehrwertsteuernummer im Frontend angezeigt. |
customer/address/taxvat_show |
Wird auf "Nein" gesetzt, wird das Feld für die kontobasierte MwSt./Steuernummer deaktiviert. |
- Steuerklassen, -regeln und -sätze erstellen: Mit dieser Option können automatisch allgemeine Steuerklassen, Steuersätze und Regeln für die Mehrwertsteuerberechnung erstellt werden. Standardmäßig werden die Regeln für die Standard-Mehrwertsteuerberechnung erstellt (mit den vollen Sätzen deines Landes ODER mit den Sätzen der einzelnen EU-Länder). Zusätzlich kannst du wählen, ob du weitere Regeln benötigst, z. B. für digitale Dienstleistungen oder reduzierte Produkte
- Steuerklassen-Zuordnung: Um eine automatische Einrichtung vornehmen zu können, muss die Funktion die internen IDs der Produkt- und Kundensteuerklassen kennen. Deshalb werden wir die bestehenden Steuerklassen aus deinem System entfernen und neue anlegen. Achte darauf, dass du die Zuordnung der neuen IDs so wählst, dass sie deinen Anforderungen entspricht. Bestehenden Produkten und Kundengruppen werden die neuen IDs anstelle der alten zugewiesen
Klicke jetzt einfach auf [Run Setup]
, um die Einrichtung zu starten. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wirst du zu den Konfigurationseinstellungen der Erweiterung weitergeleitet.
Store-Konfiguration für MwSt. anwenden
oder Steuerklassen, -regeln und -sätze erstellen
nicht verwendet hast, fahre bitte mit der manuellen Konfiguration fort. Ansonsten kannst du mit der Konfiguration der Erweiterung fortfahren Manuelle Konfiguration
Wenn du die automatische Einrichtung nicht nutzen möchtest, führt dich diese Anleitung zu den notwendigen Schritten, um eine Standardeinrichtung für die EU-Mehrwertsteuer in Magento 2 zu erstellen.
Steuerregeln erstellen
Für die Berechnung der EU-Mehrwertsteuer in verschiedenen Szenarien kommst du nicht darum herum, Steuerregeln in deinem Magento-Shop zu erstellen. In den meisten Fällen brauchst du eine Regel für jede Produktsteuerklasse, die du verwendest, z.B. für Produkte mit normalem, ermäßigtem oder sogar stark ermäßigtem MwSt.-Satz. Für jede Regel weist du dann den geltenden Steuersatz für jedes Land zu, in das du lieferst.
Dazu navigierst du zu Shops → Steuerregeln
und erstellst die Steuerregeln, wie zum Beispiel unten gezeigt. Wenn du keine Produkte mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz (z. B. Lebensmittel, Bücher, ...) benötigst, brauchst du für diese Art von Produkten keine Steuerregel zu erstellen. Das Gleiche gilt für digitale Produkte, vor allem seit dem 1. Juli 2021, wenn der One-Stop-Shop in Kraft getreten ist und du ohnehin den Steuersatz für das Ausland berechnen musst.
Erläuterung der Steuerregeln
Stell dir den Standpunkt eines Ladens mit Sitz in den Niederlanden vor. Der Standard-Mehrwertsteuersatz in den Niederlanden beträgt 21%.
Verbraucher kaufen Produkte mit Standard-Mehrwertsteuer: Dies ist die grundlegende Standardregel, die für die Berechnung der Mehrwertsteuer für Verbraucher erforderlich ist. Sie gilt für Verbraucher und inländische Unternehmen. Für Produkte und den Versand zum Standardsatz werden für jedes Land, das im Abschnitt Steuersätze aufgeführt ist, 21% berechnet. Für die Steuersätze erstellst du einen Steuersatz für jedes EU-Land mit einem Satz von 21% - oder, wenn du OSS anwenden musst, mit dem Satz des Landes.
(Optional) Verbraucher kaufen Produkte mit ermäßigter MwSt.: Das Gleiche wie oben, nur die Produktsteuerklassen und Steuersätze ändern sich. Für die Steuersätze erstellst du einen Steuersatz für jedes EU-Land mit einem Satz von 6 % (ermäßigter Mehrwertsteuersatz in NL) - oder, wenn du OSS anwenden musst, mit dem ermäßigten Satz des ausländischen Landes für diese Art von Produkten.
(Optional) Verbraucher kaufen digitale Produkte und Dienstleistungen (MOSS-Regel für Verbraucher): Diese Regel wird nur benötigt, wenn du digitale Inhalte wie Downloads verkaufst. Sie gilt nur für Verbraucher, die den Mehrwertsteuersatz ihres eigenen Landes berechnet bekommen sollen. Für die Steuersätze erstellst du einen Satz für jedes EU-Land mit dem Standardsatz des jeweiligen Landes. Zum Beispiel: "NL digital VAT" hat einen Satz von 21%, wobei "DE digital VAT" einen Satz von 19% hat.
(Optional) Inländische Unternehmen kaufen digitale Produkte und Dienstleistungen: Da die MOSS-Regel unserer Erfahrung nach nur für Verbraucher gilt, wird für inländische Unternehmen der Standardsatz des jeweiligen Landes berechnet.
EU-Unternehmen kaufen mehrwertsteuerbefreit: Die letzte Regel gilt für EU-Unternehmen mit gültiger Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder für andere Fälle, in denen der Nullsatz angewendet wird. Weisen Sie hier die Kundensteuerklasse "Unternehmen ohne MwSt." zusammen mit allen möglichen Produktsteuerklassen zu. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn du einen Steuersatz für jedes Land mit 0% erstellst, kann es sein, dass der Name dieses Steuersatzes im Magento-Core angezeigt wird, z.B. "VAT zero rated BE".
Kundengruppen vorbereiten
Navigiere zu Kunden → Kundengruppen
. Die Verwendung von Kundengruppen ist bei der Erweiterung völlig optional. Die Erweiterung kann die Steuerklasse des Kunden dynamisch anwenden, abhängig von den Ergebnissen der Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden und der Lieferadresse. Die Steuerklasse der Kundengruppe ist nur ein Fallback. Sie ist daher optional, wenn du Kunden abhängig von den Ergebnissen der Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einer Gruppe zuordnen möchtest.
Als Referenz schlagen wir diese Kundengruppen vor:
Konfiguration der Mehrwertsteuer in Magento
Es gibt mehrere Stellen in der Magento-Systemkonfiguration, an denen die Berechnung der Mehrwertsteuer beeinflusst wird. Im Folgenden gehen wir die einzelnen Einstellungsbereiche Schritt für Schritt durch.
Aktiviere das Eingabefeld für die Mehrwertsteuernummer
- Navigiere zu
Stores → Konfiguration → (Kunden) Kundenkonfiguration
- Setze bei
Create New Account Options
die OptionEnable Automatic Assignment to Customer Group
aufNo
, um die Magento Core VAT Validation zu deaktivieren - Setze unter
Create New Account Options
die OptionShow VAT Number on Frontend
aufYes
- Bei Create
New Account Options
stellst du deineStandardgruppe
ein, z.B.General
- Setze unter
Name und Adresse Optionen
die OptionSteuernummer anzeigen
aufNein
Lege die Steuerberechnungsmethode fest
- Navigiere zu
"Stores → Konfiguration → (Umsatz-)Steuer"
- Setze unter Steuerklassen die
"Steuerklasse für den Versand"
auf"Versand mit Standard-Mehrwertsteuersatz"
- Setze unter Steuerklassen die
"Standardsteuerklasse für Produkte"
auf"Produkte mit Standard-Mehrwertsteuersatz"
- Setze unter Steuerklassen die
"Standardsteuerklasse für Kunden"
auf "Verbraucher inkl. MwSt.
" - Setze bei den Berechnungseinstellungen
"Steuerberechnung basierend auf"
auf"Lieferadresse"
- Setze unter "Standard-Steuerzielberechnung" das
"Standardland"
aufdein Heimatland
Lege den Versandursprung fest
Damit legst du das Ursprungsland fest, aus dem du die Waren versendest. Es muss dein Heimatland sein.
- Navigiere zu
"Filialen → Konfiguration → (Verkaufs-)Versandeinstellungen"
- Lege das Ursprungsland für den Versand fest
Jetzt hast du die Grundeinstellungen vorgenommen, die in Magento für die Berechnung der EU-Mehrwertsteuer erforderlich sind.
Konfiguration der Erweiterung
Navigiere zu "Stores → Konfiguration → (Verkäufe) EU VAT Enhanced"
. Auf dieser Seite findest du alle Konfigurationsabschnitte, die im Folgenden nacheinander beschrieben werden.
Modul-Informationen
Dieser Abschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Stores → Konfiguration → (Verkäufe) EU VAT Enhanced"
.
Beschreibung der Konfigurationsfelder:
- Lizenzschlüssel: Lege deinen Lizenzschlüssel fest, den du in deinem Kundenkonto unter "Meine herunterladbaren Produkte" findest
- Installationstyp: Wenn dies deine Produktionsinstallation ist, wähle bitte "Produktion".
- Debug-Modus: Aktiviere diese Option, um eine detaillierte Protokolldatei über den Ablauf der Steuerberechnung zu erhalten. Um nützliche Informationen daraus zu erhalten, solltest du nur bestimmte Anfragen protokollieren. Lege z.B. etwas in den Warenkorb und rufe die Warenkorb-Seite auf. Lösche dann die Protokolldatei und lade die Einkaufswagenseite neu. Dann hast du nur das spezifische Log für deinen Warenkorb. Andernfalls werden auch alle anderen Berechnungen, z. B. für die Katalogseiten, in die Logs aufgenommen, und da diese Logdatei sehr schnell an Größe zunimmt, wird sie nutzlos
Schnittstelleneinstellungen
Dieser Abschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Filialen → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced"
.
Beschreibung der Felder:
Umsatzsteuernummer des Antragstellers: Gib hier die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Anforderers ein (z.B. deine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). Sie wird zusammen mit der zu validierenden USt-IdNr. bei allen Validierungsanfragen an die Schnittstelle gesendet. Wenn die Anforderungsnummer zusammen mit der zu prüfenden Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gesendet wird, gibt die Schnittstelle eine Anforderungskennung zurück. Diese Anforderungskennung ist im Grunde eine Bestätigungsnummer dafür, dass der Antragsteller die Nummer zu einem bestimmten Zeitpunkt validiert hat.
Ob dies eine gültige Bestätigung im Sinne deines lokalen Steuerrechts ist, solltest du mit deinem Steuerberater besprechen.
- Validierungsschnittstelle: Welche Schnittstelle soll für die Validierung der Nummern verwendet werden. Zurzeit kann nur "MIAS" eingestellt werden, da die Erweiterung für Mehrwertsteuernummern, die mit
GB
beginnen, automatisch HMRC verwendet. - IPv6-Kompatibilität: Wenn du allgemeine Probleme hast, dich mit der Schnittstelle zu verbinden, kann der IPv6-Kompatibilitätsmodus helfen. Es hängt von deiner Serverkonfiguration ab, ob du diese Option benötigst. Schalte sie ein und stelle die IPv4-Adresse deines Servers ein, um zu sehen, ob die Verbindung dann funktioniert. Einige Schnittstellen haben noch Probleme mit IPv6-Adressen
- Offline-Validierung Fallback: Ob die syntaxbasierte Offline-Validierung verwendet werden soll, falls die Schnittstelle nicht verfügbar ist. In solchen Fällen wird die Nummer als gültig akzeptiert und kann später validiert werden, wenn die Schnittstelle wieder verfügbar ist.
- Offline-Validierung Länder: Mit dieser Einstellung kannst du den Fallback der Offline-Validierung auf bestimmte Länder beschränken. Die EU MIAS-Schnittstelle arbeitet als Proxy für die Schnittstellen der einzelnen EU-Länder und einige Länder haben eine bessere Betriebszeit als andere. Wir denken, dass dies am besten funktioniert, wenn du nur die Länder auswählst, für die du bekannte Probleme hast, um ein präziseres Ergebnis für stabile Länderschnittstellen zu erhalten.
MwSt.-Einstellungen
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Stores → Konfiguration → (Sales) EU VAT Enhanced"
.
Das Modul unterstützt die dynamische Anwendung von bis zu drei verschiedenen Kundensteuerklassen, wie z.B. Verbraucher und Unternehmen, die Mehrwertsteuer zahlen müssen, und Unternehmen, die dies nicht müssen. Wir haben mit Hilfe unserer Kunden die meisten, wenn nicht sogar alle häufigen Fälle für die Mehrwertsteuerberechnung zusammengestellt. Die Definition dieser Fälle ist
.Beschreibung der Felder:
- Inländisches Land: Lege dein Inlandsland fest, um inländische Geschäftskunden zu identifizieren.
- Dynamische Kundensteuerklasse verwenden: Diese Einstellung aktiviert die benutzerdefinierte Festlegung der Mehrwertsteuer auf der Grundlage der Kundenadresse und nicht der Kundengruppe, wie es in Magento der Fall ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können alle Kunden ohne Mehrwertsteuer einkaufen, wenn ihre Mehrwertsteuernummer gültig ist und das Land übereinstimmt. Sie müssen dann nicht mehr einer bestimmten Kundengruppe zugewiesen werden
- Steuerklasse Verbraucher inkl. MwSt.: Diese Klasse wird angewendet, wenn die Adresse des Kunden keine MwSt.-Nummer enthältoder wenn die MwSt.-Nummer ungültig ist
- Steuerklasse Unternehmer inkl. MwSt.: Diese Klasse wird angewendet, wenn die Adresse des Kunden eine gültige MwSt.-Nummerhat und das Land mit dem konfigurierten Inland übereinstimmt
- Steuerklasse Business exkl. MwSt.: Diese Klasse wird angewendet, wenn die Adresse des Kunden eine gültige MwSt.-Nummer hat und das Land nicht mit dem Inland übereinstimmt. Diese Klasse wird auch angewandt, wenn das Land kein EU-Mitglied ist. Die EU-Mitgliedsländer können in den allgemeinen Store-Einstellungen konfiguriert werden
Optional kannst du für bestimmte Gruppen die dynamische Berechnung der Mehrwertsteuer deaktivieren:
Optional kannst du auch Länder festlegen, in denen Kunden nicht ohne MwSt. einkaufen können, selbst wenn sie eine gültige MwSt.-Nummer haben. Es ist nicht nötig, hier dein Heimatland auszuwählen.
Grenzüberschreitender Handel
Diese Konfigurationsfelder findest du auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Shops → Konfiguration → (Verkäufe) EU VAT Enhanced" im Abschnitt "Mehrwertsteuereinstellungen".
Wenn sich das Hauptgeschäft deines Shops an Verbraucher richtet, oder aus anderen Gründen, hast du wahrscheinlich die Admin-Preise auf "Inklusive MwSt." eingestellt. Dann kannst du unter "Stores -> Konfiguration -> Steuer" die Option "Grenzüberschreitender Handel aktivieren" wählen.
Wenn du das tust, erhalten die Geschäftskunden mit gültiger Umsatzsteuer-Identifikationsnummer den Bruttopreis, nur ohne den Steuerbetrag. Um den tatsächlichen Nettopreis zu berechnen, navigiere zu "Stores → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced → MwSt.-Einstellungen" und aktiviere"Cross-Border-Trade (für gültige MwSt.-Nummern) deaktivieren". Zusätzlich kannst du mit der Einstellung"Cross-Border-Trade (für Nicht-EU-Länder) deaktivieren" im selben Konfigurationsbereich festlegen, wie du es für Nicht-EU-Länder handhaben willst.
Beschreibung der Felder:
- Kundenland-Nettopreis aktivieren: Ob der Nettopreis des Landes anstelle des Nettopreises deines Heimatlandes verwendet werden soll.
- Nettopreis Länder: Manchmal musst du den Mehrwertsteuersatz eines anderen Landes berechnen, wenn du an Kunden in diesem Land verkaufst. In diesem Fall änderst du den Steuersatz/die Steuersätze für das Land unter "Filialen -> Steuerzonen und Steuersätze" entsprechend. Wähle hier ein solches Land aus, um auch den tatsächlichen Nettopreis mit dem ausländischen Satz zu berechnen, anstatt mit dem inländischen Satz.
Lieferung nach Großbritannien
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Stores → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced".
Dies ist eine Funktion für Unternehmen mit Sitz in der EU. Wenn du an Verbraucher im Vereinigten Königreich verkaufst und die neuen britischen Vorschriften befolgen musst, die vorschreiben, dass du für Bestellungen unter 135 GBP 20 % britische Mehrwertsteuer einziehen musst, befolge diese Schritte zur Konfiguration:
Aktiviere die Funktion im Abschnitt zur Konfiguration der Erweiterung:
Beschreibung der Felder:
- Aktiviere die Berechnung der UK-Mehrwertsteuerschwelle: Ob die Berechnungsmethode verwendet werden soll
- Schwellenwert: Der Wert muss in GBP angegeben werden
- Cross-Border-Trade deaktivieren: Um den tatsächlichen Nettopreis statt des Bruttopreises ohne Steuer zu berechnen
- Versand in die Berechnung einbeziehen: Ob die Versandkosten auf den Schwellenwert angerechnet werden oder nicht
Wenn GBP nicht die Standardwährung deines Shops ist, aktiviere GBP als Währung und konfiguriere einen Umrechnungskurs:
- Navigiere zu
"Filialen → Konfiguration → Währungseinstellungen"
- Füge
"Britisches Pfund"
zur Liste der "Zulässigen Währungen"
hinzu - Hole dir einen kostenlosen API-Schlüssel von fixer.io (oder einem anderen Dienst) und speichere ihn in dem entsprechenden Feld
- Konfiguriere einen täglich geplanten Import
- Klicke auf "Konfiguration speichern"
Jetzt prüft die Erweiterung, ob die Bestellung nach Großbritannien geht und wendet die Mehrwertsteuer auf die Bestellung an, solange die Zwischensumme im Warenkorb unter dem konfigurierbaren Schwellenwert von 135 GBP liegt. Liegt sie darüber, setzt die Erweiterung die Bestellung auf 0% MwSt.
One Stop Shop importieren
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter " Stores → Konfiguration → (Verkäufe) EU VAT Enhanced"
.
Wenn dein nicht in der EU ansässiges Unternehmen Produkte an Verbraucher in EU-Ländern liefert oder Dienstleistungen für sie erbringt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die Vorschriften für das Import-One-Stop-Shop-Verfahren einhalten musst.
Aktiviere die Funktion, um den entsprechenden Mehrwertsteuersatz des Landes zu berechnen, sofern der konfigurierte Schwellenwert nicht überschritten wird. Der Wert wird auf der Grundlage der Netto-Zwischensumme berechnet.
Beschreibung der Felder:
- Aktiviere den Schwellenwert für die Berechnung der Mehrwertsteuer für Lieferungen von außerhalb der EU in die EU: Ob die Berechnungsmethode verwendet werden soll
- Schwellenwert: Der Wert muss in EUR angegeben werden
- Cross-Border-Trade deaktivieren: Um den tatsächlichen Nettopreis statt des Bruttopreises ohne Steuer zu berechnen
- Versand in die Berechnung einbeziehen: Ob die Versandkosten auf den Schwellenwert angerechnet werden oder nicht
Wenn EUR nicht die Basiswährung deines Shops ist, musst du die Währungsumrechnung wie folgt aktivieren:
- Navigiere zu
"Stores → Konfiguration → Währungseinstellungen"
- Füge
"Euro"
zur Liste der"Erlaubten Währungen"
hinzu - Hole dir einen kostenlosen API-Schlüssel von fixer.io (oder einem anderen Dienst) und speichere ihn in dem entsprechenden Feld
- Konfiguriere einen täglich geplanten Import
- Klicke auf "Konfiguration speichern"
Versand-Mehrwertsteuer-Einstellungen
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Stores → Konfiguration → (Sales) EU VAT Enhanced".
Derzeit unterstützt das Modul zwei Algorithmen zur dynamischen Berechnung der Versandumsatzsteuer.
- Größte Summe: Wenn du die Option "Die Steuerklasse mit der größten Summe verwenden" wählst, wird die Versandsteuerklasse mit der Produktsteuerklasse des Artikels im Warenkorb mit der größten Zeilensumme gleichgesetzt
- Höchster Satz: Wenn du "Die Steuerklasse mit dem höchsten Satz verwenden" wählst, hat die Versandsteuerklasse dieselbe Produktsteuerklasse wie der Artikel im Warenkorb mit dem höchsten Satz
Konfiguriere die zusätzlichen Steuerklassen für reduzierte und sogar superreduzierte Sätze, wenn du sie brauchst.
Beschreibung der Felder:
- Dynamische Versandsteuerklasse verwenden: Ob einer der beiden oben beschriebenen Algorithmen angewendet werden soll.
- Ermäßigte Produktsteuerklasse: Wähle deine Produktsteuerklasse aus, die für Produkte mit reduziertem Mehrwertsteuersatz verwendet wird
- Ermäßigte Versandsteuerklasse: Wähle deine Versandsteuerklasse, die für den Versand mit reduziertem Mehrwertsteuersatz verwendet wird
- Superreduzierte Produktsteuerklasse: Falls erforderlich, wähle deine Produktsteuerklasse aus, die für Produkte mit stark reduziertem Mehrwertsteuersatz verwendet wird
- Superreduzierte Versandsteuerklasse: Falls erforderlich, wähle deine Versandsteuerklasse für den Versand mit einem stark reduzierten Mehrwertsteuersatz aus
Gruppenzuordnung
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Filialen → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced".
Es ist optional, Kundengruppen auf der Grundlage der Ergebnisse der Umsatzsteuernummernüberprüfung zuzuweisen. Wenn du sie verwendest, musst du alle Gruppenzuordnungen festlegen (lass keine bei -- Bitte wählen --).
Wähle die gewünschten Kundengruppen für die in den Konfigurationskommentaren beschriebenen Situationen.
Zusätzliche Beschreibung der Felder, andere sind selbsterklärend:
Überschreibe die aktuelle Kundengruppe bei Bestellungen von Gästen: Die Kundengruppe bei Bestellungen von Gästen ist normalerweise NICHT ANGELOGGEN
. Wenn du, z. B. für die ERP-Integration, diese Einstellung aktivieren möchtest, um eine Gruppe auf der Bestellung entsprechend der Auswahl der Gruppenzuordnung festzulegen.
Ausgeschlossene Gruppen
Dieses Konfigurationsfeld findest du auf der Konfigurationsseite der Nebenstelle unter "Filialen → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced"
im Abschnitt "Gruppenzuordnung"
.
Wenn du die Gruppenzuordnung verwendest und spezielle Gruppen für Rabatte benötigst, wähle diese hier unter "Ausgeschlossene Gruppen"
aus. Die Kunden in den ausgewählten Gruppen werden aufgrund der obigen Konfiguration nicht anderen Gruppen zugewiesen.
Preisanzeige nach Kundengruppe ändern
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Filialen → Konfiguration → (Verkauf) EU-Mehrwertsteuererweiterung".
Mit diesen Optionen hast du eine bessere Kontrolle darüber, wie die Preise angezeigt werden. Wenn nichts konfiguriert ist, wird im Allgemeinen auf die Einstellungen unter "Filialen -> Konfiguration -> Steuer -> Preisanzeige" zurückgegriffen.
Du kannst die Anzeige für den Katalog, den Warenkorb und die Zwischensumme einzeln ändern.
Beschreibung der Felder:
- Katalogprodukt Preisanzeige: Der für eine "Kundengruppe" eingestellte "Anzeigetyp" wird für die Preise im Produktkatalog verwendet
- Warenkorb Produktpreisanzeige: Die für eine "Kundengruppe" eingestellte "Anzeigeart" wird für die Preise im Warenkorb verwendet
- Warenkorb Zwischensummenpreisanzeige: Die für eine "Kundengruppe" eingestellte "Darstellungsart" wird für die Zwischensumme im Warenkorb verwendet
Beachte, dass diese Einstellungen nur für die Art der Anzeige gelten und nicht dafür, ob der Preis tatsächlich die Mehrwertsteuer enthält oder nicht.
Integrationseinstellungen
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Filialen → Konfiguration → (Verkäufe) EU VAT Enhanced".
Diese Optionen steuern, wie sich das Eingabefeld für die Mehrwertsteuernummer im Frontend verhält.
- Aktiviere die Funktionalität des Mehrwertsteuerfeldes: Aktiviere oder deaktiviere alle Funktionen des Feldes, wie z. B. die Überprüfung von Mehrwertsteuernummern, Hinweise zur Syntax und die Umschaltung der Sichtbarkeit je nach Land.
- Adressfelder auf der Registrierungsseite aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Adressfelder auf der Registrierungsseite zusammen mit dem Feld für die Mehrwertsteuernummer angezeigt. Deine Kunden können sich registrieren und werden der passenden Kundengruppe zugewiesen, wenn die Gruppenzuweisung verwendet wird
- Feldüberprüfung bei der Kundenregistrierung: Wähle aus, welche Validierung für das Feld "Umsatzsteuernummer" bei der Kundenregistrierung gelten soll.
- Feldüberprüfung bei der Bearbeitung der Kundenadresse: Wähle aus, welche Überprüfung für das Feld "USt.-Nummer" auf der Seite zur Bearbeitung der Kundenadresse gelten soll.
- Feldüberprüfung beim Checkout: Wähle aus, welche Validierung für das Feld "Umsatzsteuer-Identifikationsnummer" an der Kasse gelten soll.
- Tooltip für das Feld "MwSt.-Nummer": Ein kleiner Hilfetext, der deine Kunden anleitet.
- Platzhalter für das Feld Mehrwertsteuernummer: Ermöglicht das Festlegen eines Platzhalterwerts für das Feld "Mehrwertsteuernummer".
- Verzögerung für das Feld Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Hier kannst du festlegen, nach wie vielen Sekunden die Überprüfung der Nummer beginnt und Meldungen über die Syntax und die Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angezeigt werden
- Feld sichtbare Länder: Wenn du das Feld nur für bestimmte Länder anzeigen lassen willst, wähle sie hier aus. In diesem Feld werden nur die Länder angezeigt, die unter "Stores -> Konfiguration -> Allgemein" als "Länder zulassen" konfiguriert sind
- Bitte den Kunden, das Land automatisch einzustellen: Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt, in dem der Kunde aufgefordert wird, das Land der Adresse entsprechend dem Präfix der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer festzulegen. So können Fehler vermieden werden, wenn der Nutzer vergisst, das Standardland zu ändern
Regelmäßige Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Dieser Konfigurationsabschnitt befindet sich auf der Konfigurationsseite der Erweiterung unter "Filialen → Konfiguration → (Verkauf) EU VAT Enhanced".
Wenn du diese Option aktivierst, verwendet das Modul die bestehenden Daten zur Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den ausgewählten Zeitraum wieder. Dies hat mehrere Vorteile und wird empfohlen. Es verringert die Anzahl der Anfragen an die Schnittstelle, die überlastet sein kann oder gar nicht reagiert. Außerdem ist es schneller, die Daten wiederzuverwenden, anstatt die Schnittstelle erneut abzufragen.
Die empfohlene Einstellung für den Zeitraum ist Jeder Monat
Ungültige Nummern immer revalidieren (einmal pro Tag): Wenn Nummern online negativ validiert werden (ungültige Nummern), könnte man denken, dass die Nummer entweder falsch ist oder nicht mehr verwendet wird. In Wirklichkeit kann es passieren, dass Nummern gültig werden, obwohl sie vorher ungültig waren. Um mit dieser Situation umzugehen, ohne auf die Funktion zur erneuten Gültigkeitsprüfung zu verzichten, kann die Erweiterung versuchen, ungültige Nummern einmal am Tag und bei Bedarf zu validieren, zum Beispiel wenn sich der Kunde einloggt
Herzlichen Glückwunsch! Du solltest jetzt eine gut funktionierende Standardeinstellung für deine europäischen MwSt.-Berechnungen haben. Da das Modul jedoch auf der Grundlage der Anforderungen und Wünsche seiner Kunden entwickelt wurde, können wir nicht garantieren, dass es allein die nationalen MwSt.-Anforderungen deines jeweiligen Landes erfüllt.
Wir empfehlen dir, jeden Anwendungsfall gemeinsam mit deinem Steuerberater durchzugehen.